10 Novembro 2011Espanha
  • La contratación y las ventas aumentan un 3%, con crecimientos en el mercado internacional en torno al 10%
  • La cartera de pedidos se incrementa un 11%, hasta alcanzar 3.141 M€
  • El Beneficio Neto asciende a 145 M€, un 1% superior al del mismo periodo del año anterior

Indra ha registrado una positiva evolución durante los primeros nueve meses del año. La contratación ha crecido hasta situarse en 2.169 M€, con un incremento del 3% y superior un 12% a las ventas del periodo. El mercado internacional mantiene su comportamiento positivo, con un crecimiento del 9%. El mercado nacional, en línea con lo previsto, registra un moderado descenso del 2%. La contratación del segmento Servicios ha aumentado un 9% frente al mismo periodo del año anterior, mientras que el de Soluciones ha registrado una disminución del 1%.

Las ventas han ascendido a 1.929 M€, con un incremento del 3% frente a los nueve primeros meses del año anterior. La tasa de crecimiento en el mercado internacional alcanza el 10%, destacando los incrementos de doble dígito tanto de Latam como de Asia Pacífico. El mercado nacional desciende un 2% frente al año anterior, afectado por la débil situación macroeconómica doméstica. El segmento de Servicios ha crecido a tasas elevadas, un 16%, mientras que el de Soluciones ha descendido un 3%.  Por mercados verticales, destacan los crecimientos de Telecom & Media, un 33%; y Energía & Industria, con un 10%.

La cartera de pedidos ha alcanzado 3.141 M€, aumentando un 11%, y equivalente a 1,20 veces las ventas de los últimos doce meses, por encima del nivel de 1,12 veces alcanzado al final del tercer trimestre de 2010. La cartera de pedidos a 30 de septiembre incluye 1.200 M€ de ventas a ejecutar en el ejercicio 2012, cifra que es superior a la equivalente del año pasado y que representa más de un 45% de las ventas de los últimos 12 meses. 

El Resultado de Explotación (EBIT) alcanza 203 M€, un 6% superior al de los nueve primeros meses del ejercicio, situando el margen EBIT en el 10,5%.

El Resultado Atribuible alcanza 145 M€ y es superior en un 1% al del mismo periodo de 2010.

Las cifras de los primeros nueve meses recogen la consolidación por integración global del tercer trimestre de la sociedad italiana Galyleo. Politec, compañía adquirida en Brasil, se consolidará a partir del 1 de octubre de este ejercicio.

Objetivos 2011

Las ventas acumuladas de la compañía durante los primeros nueve meses del año, junto con la cartera de pedidos a 30 de septiembre a ejecutar en el último trimestre, da como  resultado una cobertura del objetivo de ventas del ejercicio 2011 (sin incluir el impacto de las adquisiciones de Galyleo y Politec) del 96%, cifra similar a la del año pasado.

La compañía confirma su plena confianza en alcanzar todos los objetivos comunicados para el ejercicio, y prevé por tanto, sin tener en cuenta las adquisiciones mencionadas, que:

  • Las ventas registrarán un crecimiento del 2%, con los mercados internacionales aumentando a tasas elevadas y el mercado nacional registrando un comportamiento ligeramente negativo.
  • La contratación será superior a la del ejercicio precedente y mayor que las ventas del ejercicio.
  • El margen EBIT será del 10,5%.

Teniendo en cuenta la consolidación de Galyleo a partir del 1 de julio, y la de Politec a partir del 1 de octubre, la mejor estimación actual para el ejercicio 2011 es alcanzar unas ventas en torno a 2.675 M€ (incremento de un 5% frente al año 2010) con un margen EBIT del 10%, (que se reduce debido a la menor rentabilidad operativa de las compañías adquiridas y a los costes incurridos en la integración de las mismas y en la ejecución de estas transacciones).

PRINCIPALES MAGNITUDES


En la siguiente tabla se detallan las principales magnitudes al cierre del período:

 

INDRA
9M11 (M€)(*)
9M10 (M€)
Incremento (%)
Contratación
2.168,9
2.112,2
3
Ingresos Ordinarios (Ventas)
1.929,6
1.878,6
3
Cartera de pedidos
3.140,9
2.817,8
11
Resultado de explotación (EBIT)
202,5
190,8
6
Margen EBIT
10,5%
10,2%
0,3 pp
Margen EBIT (antes de costes extraordinarios)
10,5%
11,0%
(0,5) pp
Resultado Atribuible
144,8
143,4
1
Deuda neta
484,3
310,9
56

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*) La aportación de Galyleo ha sido de 11,2M€ de contratación, 45 M€ de Cartera de Pedidos y 9,7M€ de ventas con un margen EBIT del 9%.

Informe completo
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